Este reporte relaciona las facturas que fueron generadas a través de la opción de facturas recurrentes, organizándolas por modelo.
Para generar el reporte ingresas por la ruta Reportes – Ventas – Facturas recurrentes y Comprobante diario – Seguimiento de facturas recurrentes.
Una vez ingresas a esta opción es necesario definir algunos filtros o criterios de búsqueda, los cuales, se describen a continuación:
- Tercero: es posible realizar el filtro por el tercero (cliente – proveedor) al cual se le han contabilizado los documentos.
- Estado modelo: es posible realizar la marcación para conocer el reporte de las facturas recurrentes en estado Activo o Inactivo.
- Estado proceso: te permite seleccionar de acuerdo al estado en el que se encuentra la factura recurrente.
- Fecha programación: te permite seleccionar la fecha o el rango de fechas de la programación de la Factura recurrente para tener en cuenta en el reporte.
- Fecha elaboración: te permite seleccionar la fecha o el rango de fechas en la que fue elaborada la factura recurrente para tener en cuenta en el reporte.
Al dar clic en el botón , el sistema te permitirá generar todas las facturas generadas bajo esa funcionalidad.
Este reporte se puede enviar a impresión con el icono y a Excel con el icono
que se habilita en la parte superior de la ventana.
Adicional, el botón te permite enviar las facturas de forma masiva.
si se necesita suspender la elaboración de una factura recurrente que debo hacer
22 julio, 2021 at 8:58 amBuenas tardes Alba, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Ingresas la factura recurrente desde transacciones – Proceso de ventas – factura recurrentes, allí buscas la que quieres suspender y puedes borrarla o inactivarla.
22 julio, 2021 at 5:06 pm